وصف الدورة:
تهدف إلى تزويد المتدربين بالمعرفة المتعمقة والمهارات العملية اللازمة لإدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدقة وفعالية في بيئة العمل.
أهداف الدورة:
1) فهم أساسيات ضريبة القيمة المضافة: التعرف على المفاهيم الأساسية لضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيقها في مختلف القطاعات.
2) تطبيق القوانين والتشريعات الضريبية: الإلمام بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وكيفية الامتثال لها.
3) حساب ضريبة القيمة المضافة: تطوير مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة بدقة على المبيعات والمشتريات.
4) إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية: تعلم كيفية إعداد تقارير ضريبة القيمة المضافة وتقديمها للجهات المختصة.
5) إدارة العمليات الضريبية: تطوير مهارات تنظيم ومراقبة العمليات الضريبية داخل المؤسسة لضمان الامتثال المستمر.
6) التعامل مع التفتيش الضريبي ودوريته: تعلم كيفية التعامل مع تفتيش ضريبة القيمة المضافة من قبل الجهات الضريبية.
7) تحليل استراتيجيات تخفيف العبء الضريبي: فهم كيفية استخدام التخطيط الضريبي لتحسين الأداء المالي وتقليل المخاطر الضريبية.
8) استخدام التكنولوجيا في إدارة الضرائب: تعرّف على الأدوات التكنولوجية الحديثة لتسهيل حسابات وإجراءات الضرائب.
⏱️ Duration: 2 days – 10 intensive training hours
What you will learn?
- By studying the "Developing the Skills of a VAT Specialist" course, the trainee will acquire the skills and knowledge necessary to become a professional VAT specialist capable of dealing with tax challenges efficiently and professionally. The most important of these skills are:
- 1. Understanding VAT: Learn the basics of VAT and how to apply it to various goods and services.
- 2. Tax legislation and laws: Study local and international VAT laws and ensure compliance with them.
- 3. Calculating VAT: Acquire the skills necessary to accurately calculate VAT on commercial transactions.
- 4. Preparing tax returns: Learn how to prepare and submit tax returns periodically in accordance with applicable laws.
- 5. Managing tax operations: Learn how to organize and monitor financial operations to ensure compliance with VAT within the organization.
- 6. Dealing with tax audits: How to deal with tax audits by the relevant authorities and achieve full compliance.
- 7. Tax burden reduction strategies: Learn how to leverage strategies to reduce tax burden and improve financial burden management.
- 8. Using technology in tax processes: Learn about digital tools and modern technologies to facilitate VAT calculations and tax reporting.