وصف الدورة:
تهدف إلى تزويد المتدربين بالمعارف الأساسية حول ضريبة القيمة المضافة وكيفية احتسابها بدقة، بالإضافة إلى فهم آلية تطبيقها في مختلف المعاملات التجارية. يتعلم المشاركون كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على المبيعات والمشتريات، وتطبيق القوانين المحلية والدولية المتعلقة بها، مما يُسهم في ضمان الامتثال الضريبي الفعال.
أهداف الدورة:
1) فهم ضريبة القيمة المضافة: تعلم أساسيات ضريبة القيمة المضافة ومبادئها وكيفية تطبيقها في المعاملات التجارية.
2) حساب ضريبة القيمة المضافة: تعلم كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة بدقة على المبيعات والمشتريات، وفهم كيفية التعامل مع الفواتير الضريبية.
3) الامتثال لقوانين الضرائب: دراسة القوانين المحلية والدولية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والتأكد من الالتزام بها في العمليات التجارية.
4) إعداد التقارير الضريبية: تعلم كيفية إعداد الإقرارات الضريبية وتقديمها للجهات المختصة وفقًا للمتطلبات القانونية.
٥) التعامل مع الفحوصات الضريبية: فهم كيفية التعامل مع الفحوصات الضريبية من الجهات المختصة وضمان الامتثال الكامل.
٦) تحليل أثر ضريبة القيمة المضافة: دراسة كيفية تأثير ضريبة القيمة المضافة على التكاليف والأرباح في المؤسسات التجارية.
٧) إدارة ضريبة القيمة المضافة في العمليات اليومية: تعلم كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بفعالية في الأنشطة التجارية اليومية.
٨) مواكبة التغييرات في قوانين ضريبة القيمة المضافة: فهم كيفية متابعة التغييرات المستمرة في التشريعات الضريبية وضمان الامتثال.
⏱️ مدة الدورة:
4 أيام – 20 ساعة تدريبية مكثفة.
ماذا سوف تتعلم؟
- من خلال دراسة دورة “مبادئ وحساب ضريبة القيمة المضافة”، سيكتسب المتدرب المهارات والمعارف اللازمة لفهم آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدقة وفعالية. ومن أهم هذه المهارات:
- 1) فهم ضريبة القيمة المضافة: التعرف على أساسيات ومفاهيم ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيقها في الأنشطة التجارية.
- 2) حساب ضريبة القيمة المضافة: كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة على المبيعات والمشتريات، وتطبيق الحسابات بدقة في المعاملات التجارية.
- 3) إعداد الفواتير الضريبية: التعرف على كيفية إعداد وتقديم الفواتير التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة وفقًا لقوانين الضرائب.
- 4) الامتثال لقوانين الضرائب: التعرف على كيفية التعامل مع قوانين ضريبة القيمة المضافة المحلية والدولية وضمان الامتثال الفعال.
- 5) إعداد التقارير الضريبية: التعرف على كيفية إعداد الإقرارات الضريبية الشهرية أو السنوية وفقًا للمتطلبات المحلية والدولية.
- 6) التعامل مع عمليات التفتيش الضريبية: كيفية التعامل مع عمليات التفتيش الضريبية من الجهات المختصة، والتأكد من تقديم المستندات المطلوبة.
- ٧) تحليل تأثير ضريبة القيمة المضافة: فهم كيفية تأثير ضريبة القيمة المضافة على تكاليف الأعمال وأرباحها.
- ٨) مواكبة التغييرات الضريبية: تعلم كيفية مواكبة التغييرات في التشريعات الضريبية والتأكد من تطبيق أي تحديثات جديدة تتعلق بضريبة القيمة المضافة.